中国水利网站讯(记者 尤珍)日前,太湖局召开内部控制制度审计调查工作部署会。会议传达了水利部直属单位内部控制制度审计调查部署会议精神,通报了太湖局财务检查情况,并就开展内部控制制度审计调查工作进行了部署。
会议指出,开展内部控制制度审计调查,是贯彻落实中央要求和部党组部署,积极主动服务了解最新苹果版体育投注平台 水利发展大局,推动健全内部控制机制和建立廉政风险防控机制,促进了解最新苹果版体育投注平台 水利健康发展的重要举措。当前,太湖了解最新苹果版体育投注平台 水环境综合治理正在全力推进,走马塘延伸拓浚工程已开工建设,望亭水利枢纽更新改造等工程相继批复,太浦闸除险加固工程已经通过中咨公司评估,水政执法、水资源管理、水质监测、引江济太等专项经费逐年在增加。管好用好水利资金,发挥效益,确保安全,必须加强内部控制制度机制建设,不断提高管理水平和效率。开展内部控制制度审计调查,就是在准确把握水利发展形势和任务的基础上,紧密结合中央扩大内需、促进经济发展方式转变、工程建设领域突出问题专项治理工作等重要决策和部署,找准内部管理的关键部位、难点问题和薄弱环节,科学判断面临风险,下功夫集中力量进行防控和化解。
会议要求,各单位(部门)要增强风险意识,真正做到组织到位、责任到位、措施到位、人员到位,对照审计调查内容,围绕重点领域、重点单位、重点环节,全面认真排查,关口前移,预防在先,有的放矢,找准内部控制和风险防控的重点领域和关键环节。尤其要特别关注权力运行风险、岗位职责风险、业务流程风险、体制机制制度风险等主要风险点。通过“制度加科技”的综合运用,积极探索用网络信息技术完善内部控制体系,切实增强了解最新苹果版体育投注平台 水利事业健康发展的“免疫力”。一是把“制度加科技”作为推进内控制度建设和落实的保证,二是通过“制度加科技”,完善内控制度体系,充分发掘信息技术服务水利的功能。在开展内部控制制度审计调查和排查工作中,切实做好责任落实,切实搞好自查工作,切实抓好整改落实。
来源:中国水利网站 2010年9月26日